Číslo faktúry: 38_2021
Identifikácia objednávky: Objednávka č. 05_2021 zo dňa 02.02.2021
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Beňadiková
Adresa odberateľa: č. 17, 03204 Beňadiková
IČO odberateľa: 00315079
Názov dodávateľa: KRUPA KAJO, s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín
IČO dodávateľa: 36362981
Predmet faktúry: Filter 1128893 3E do vysavača; 10 ks Handra Milada 60x50; 2 sady Sáčky PA do vysavača 3E 20-30l ; Kotúč rezný na kov 125x 1,0x22,2
Fakturovaná suma: 63.02 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.02.2021
Dátum doručenia: 11.03.2021
Datum zverejnenia: 12.03.2021